審計署10日發佈了10戶國有企業2011年度財務收支審計結果公告。審計署企業審計司負責人魏強回答記者提問時指出,本次審計查出多起重大經濟案件線索,因涉嫌違法違紀,審計署已依照有關法律法規,將上述問題移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案後再予以公告。
去年,審計署統一組織了對中國華能集團公司、中國國電集團公司、中國五礦集團公司、中國行動通訊集團公司、中國航空集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責任公司、中國出版集團公司、國家開發投資公司、國家核電技術有限公司10戶國有企業財務收支審計。
審計署10日在其官方網站公佈了10戶中央企業2011年度財務收支審計結果和3家銀行2011年度資産負債損益審計結果。
魏強表示,審計結果表明,各家企業認真貫徹執行中共中央、國務院一系列重大部署,積極應對複雜多變的國內外經濟形勢,保持了平穩發展態勢,同時在企業改革、結構調整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。
但審計中也發現了三方面值得關注的問題:有的企業財務管理不夠規範,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業投資決策和工程項目管理還不夠規範,部分項目存在論證不充分、程式不合規的問題,個別項目因經營決策不當造成重大損失;有的企業對內部管理重視不夠,內部制度執行不力,對下屬單位的內部管控存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在,個別企業存在的問題還較突出。
魏強表示,從目前掌握的情況來看,10戶企業均高度重視審計發現的問題,認真落實審計決定和建議,針對相關問題逐條提出整改措施並予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責工作。
去年,審計署組織對中國進出口銀行、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司3家大型金融企業總部及其所屬31家分支機構進行了審計。
審計結果表明,3家企業認真貫徹執行國家經濟金融政策和決策部署,經營業績和整體實力持續提高。但審計也發現,一些分支機構違規發放貸款和辦理票據業務問題比較突出,並存在會計核算不實、資産管理和財務核算工作不規範等問題。
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